Verizon Communications Inc. opère dans 2 segments : Verizon Consumer Group et Verizon Business Group.
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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Verizon Consumer Group | |||||
Groupe d’affaires Verizon |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle pour le groupe de consommateurs
- La marge bénéficiaire sectorielle relative au groupe de consommateurs a connu une tendance fluctuante, avec une baisse notable entre 2020 et 2022, passant de 32,59 % à 27,87 %. Cette diminution peut indiquer une compression des marges ou une augmentation des coûts dans cette division. Toutefois, à partir de 2023, une légère amélioration est observée, la marge rebondissant à 28,55 % en 2023 puis à 28,65 % en 2024. Cette reprise pourrait refléter une stratégie ou des ajustements opérationnels permettant de restaurer une partie de la rentabilité.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle pour le groupe d’affaires
- Le groupe d’affaires présente une tendance à la dégradation plus marquée de sa marge bénéficiaire sectorielle. La valeur diminue constamment, passant de 12,19 % en 2020 à 8,47 % en 2022, avant de continuer à se réduire en 2023 (6,86 %) et 2024 (6,97 %). Cette baisse prolongée indique une pression continue sur la rentabilité de cette division, éventuellement liée à des facteurs de coûts, une compétitivité accrue ou des changements dans la composition des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Verizon Consumer Group (en anglais seulement)
Verizon Communications Inc.; Verizon Consumer Group; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
Résultat d’exploitation | |||||
Produits d’exploitation | |||||
Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une stabilité relative sur la période analysée, avec une légère fluctuation. Après une augmentation de 2020 à 2021, passant de 28 856 millions de dollars à 29 955 millions, une baisse s’est produite en 2022, atteignant 28 846 millions de dollars. Cependant, l’entreprise a réussi à maintenir une croissance modérée en 2023, avec une valeur de 29 011 millions, et cette tendance se poursuit en 2024 avec une augmentation à 29 484 millions, indiquant une gestion efficace de ses opérations et une capacité à préserver la rentabilité opérationnelle malgré la variabilité économique.
- Produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance soutenue sur la période, passant de 88 533 millions de dollars en 2020 à un sommet de 103 506 millions en 2022. Après cette année de croissance significative, une légère baisse a été observée en 2023, avec une valeur de 101 626 millions, mais la tendance à la reprise est perceptible en 2024, avec un niveau de 102 904 millions, ce qui reflète une augmentation globale de l’activité et de la génération de revenus, malgré une contraction ponctuelle.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse de 2020 à 2022, passant de 32.59 % à 27.87 %, ce qui indique une compression de la marge bénéficiaire sectorielle sur cette période. La baisse pourrait être attribuée à une augmentation des coûts ou à une pression concurrentielle accrue. Toutefois, en 2023 et 2024, le ratio a enregistré une légère reprise, se situant respectivement à 28.55 % et 28.65 %, signalant une légère amélioration de la rentabilité relative par rapport aux revenus, voire une stabilisation ou une récupération de la marge bénéficiaire sectorielle dans les années récentes.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Groupe d’affaires Verizon
Verizon Communications Inc.; Groupe d’affaires Verizon; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
Résultat d’exploitation | |||||
Produits d’exploitation | |||||
Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance à la baisse sur la période, passant de 3 773 millions de dollars en 2020 à 2 058 millions en 2024. La diminution est régulière entre 2020 et 2022, puis elle se stabilise quelque peu en 2023 et 2024, avec une légère baisse ou stagnation.
- Produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation sont restés relativement stables, avec une légère augmentation en 2021 pour atteindre 31 042 millions de dollars, puis une stabilization autour de 31 072 millions en 2022. Cependant, une baisse notable intervient en 2023 avec une valeur de 30 122 millions, suivie d’une nouvelle diminution en 2024, atteignant 29 531 millions de dollars, indiquant une tendance à la contraction des revenus globaux.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a connu une baisse continue de 12,19 % en 2020 à 8,47 % en 2022, illustrant une réduction progressive de la rentabilité opérationnelle. Ensuite, il poursuit sa contraction en 2023 avec 6,86 %, puis se stabilise légèrement en 2024 à 6,97 %. Ces évolutions traduisent une dégradation de la rentabilité par rapport aux bénéfices sectoriels, susceptible d’être liée à la baisse des résultats d’exploitation et à la stabilité ou la légère diminution des revenus.
Produits d’exploitation
Verizon Communications Inc., les produits d’exploitation par secteur à présenter
en millions de dollars américains
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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Verizon Consumer Group | |||||
Groupe d’affaires Verizon | |||||
Total des segments à présenter |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des produits d'exploitation du groupe de consommateurs
-
Les produits d'exploitation du Verizon Consumer Group ont connu une croissance constante sur la période considérée. En 2020, ils s'établissaient à 88 533 millions de dollars, progressant à 95 300 millions en 2021, puis à 103 506 millions en 2022. Cependant, une légère baisse est observée en 2023 avec une valeur de 101 626 millions, avant une reprise partielle en 2024 à 102 904 millions.
Cette tendance indique une croissance générale, avec un ralentissement en 2023, mais une stabilisation possible en 2024.
- Évolution des produits d'exploitation du groupe d'affaires Verizon
-
Les produits d'exploitation de ce segment sont restés relativement stables au fil des années. Ils ont commencé à 30 962 millions de dollars en 2020, avec une légère augmentation à 31 042 millions en 2021, puis une stabilisation à 31 072 millions en 2022. Une baisse significative est constatée en 2023, avec une valeur de 30 122 millions, poursuivie en 2024 avec une baisse à 29 531 millions.
Cette donnée suggère une tendance à la stagnation et une légère décroissance sur la période, indiquant possiblement une pressions ou une saturation du segment.
- Évolution du total des segments à présenter
-
Le total des produits d'exploitation consolidés a suivi une trajectoire de croissance, passant de 119 495 millions en 2020 à 126 342 millions en 2021, puis à 134 578 millions en 2022. Une baisse est ensuite constatée en 2023, avec une valeur de 131 748 millions, avant une légère reprise en 2024 à 132 435 millions.
Globalement, la croissance annuelle et la tendance générale restent positives, malgré une fluctuation en 2023, ce qui peut refléter un ralentissement ou une année difficile pour certains segments.
Résultat d’exploitation
Verizon Communications Inc., le bénéfice d’exploitation par secteur d’activité
en millions de dollars américains
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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Verizon Consumer Group | |||||
Groupe d’affaires Verizon | |||||
Total des segments à présenter |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des résultats d'exploitation
- Les résultats d'exploitation du groupe de consommateurs ont montré une tendance globalement stable avec une légère augmentation de 2020 à 2021, passant de 28 856 millions de dollars à 29 955 millions de dollars. Ensuite, une baisse significative a été observée en 2022, avec une valeur de 28 846 millions de dollars, marquant une diminution par rapport à l'année précédente. Cependant, cette baisse a été suivie d'une reprise progressive en 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 29 011 millions de dollars et 29 484 millions de dollars, indiquant une stabilité relative dans cette période.
- Résultat d'exploitation du groupe d’affaires
- Le résultat d'exploitation du groupe d’affaires a connu une tendance à la baisse depuis 2020, passant de 3 773 millions de dollars à 2 637 millions de dollars en 2022. La baisse a été continue, avec des valeurs respectives de 3 437 millions en 2021, 2 631 millions en 2022, puis une baisse plus marquée en 2023 à 2 066 millions, avant une stabilisation presque à ce niveau en 2024 avec 2 058 millions. Cette évolution reflète une contraction du résultat d'exploitation spécifique à ce segment sur la période considérée.
- Total des segments à présenter
- Le total des segments à présenter a connu une croissance modérée mais régulière de 2020 à 2024. En 2020, le résultat d'exploitation s’élevait à 32 629 millions de dollars, puis il a augmenté légèrement en 2021 à 33 392 millions, avant de diminuer en 2022 à 31 477 millions. Par la suite, une stabilité relative a été observée avec des valeurs de 31 077 millions en 2023 et 31 542 millions en 2024. La tendance générale indique une certaine résilience dans le résultat opérationnel global, malgré la baisse observée en 2022.