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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
L’analyse des données révèle une relative stabilité du revenu en pourcentage du chiffre d’affaires net, qui se maintient à 100% sur toute la période observée.
- Coût des ventes
- Le coût des ventes, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires net, oscille autour de -76%, avec une légère augmentation vers -77% au cours des derniers trimestres. Cette fluctuation suggère une gestion stable des coûts, mais avec une tendance à la hausse potentielle.
- Marge brute
- La marge brute, également en pourcentage du chiffre d’affaires net, présente une variabilité modérée, se situant généralement entre 23% et 25%. Une légère diminution est observable vers la fin de la période, avec des valeurs autour de 23.8% à 24.2%.
- Adhésion et autres revenus
- Les revenus provenant des adhésions et autres sources montrent une tendance à la hausse, passant d’environ 0.7% à près de 1% du chiffre d’affaires net. Cette augmentation indique une diversification réussie des sources de revenus.
- Frais d’exploitation
- Les frais d’exploitation, de vente, généraux et administratifs, en pourcentage du chiffre d’affaires net, présentent une certaine volatilité. Une augmentation notable est observée vers la fin de la période, atteignant environ -21% à -22.8%, ce qui pourrait indiquer une augmentation des dépenses opérationnelles.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires net, fluctue considérablement, passant d’environ 3.7% à plus de 5%. Une baisse significative est observée vers la fin de la période, revenant à des niveaux proches de 3.8% à 4.7%.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts, en pourcentage du chiffre d’affaires net, restent relativement stables, autour de -0.4%, avec une légère diminution au cours des derniers trimestres.
- Autres gains et (pertes)
- Cette ligne présente une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives significatives. Des pertes notables sont enregistrées à certains trimestres, tandis que d’autres affichent des gains importants. Cette variabilité peut avoir un impact significatif sur le résultat net.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts sur les bénéfices, en pourcentage du chiffre d’affaires net, montre une tendance générale à la hausse, avec une forte augmentation au cours de certains trimestres, suivie d’une stabilisation autour de 4% à 6%. Une baisse est cependant observée vers la fin de la période.
- Charge d’impôts
- La charge d’impôts sur les bénéfices, en pourcentage du chiffre d’affaires net, se situe généralement entre -0.8% et -1.6%. Une augmentation est observée vers la fin de la période.
- Résultat net consolidé
- Le résultat net consolidé, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires net, présente une volatilité importante, avec des fluctuations significatives. Une forte augmentation est observée au cours de certains trimestres, suivie d’une baisse notable. Les valeurs se situent généralement entre 2.8% et 4.7%.
- Bénéfice net attribuable à Walmart
- Le bénéfice net consolidé attribuable à l’entreprise présente une tendance similaire au résultat net consolidé, avec une volatilité importante et des fluctuations significatives. Les valeurs se situent généralement entre 2.6% et 4.9%.