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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

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Honeywell International Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)

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3 mois clos le 30 sept. 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 déc. 2024 30 sept. 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020
Ventes de produits
Vente de services
Revenu
Coût des produits vendus
Coût des services vendus
Coût des produits et services vendus
Marge brute
Dépenses de recherche et développement
Frais de vente, frais généraux et frais administratifs
Dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente
Résultat d’exploitation
Autres produits (charges)
Intérêts et autres charges financières
Bénéfice avant impôts
Charge d’impôt
Revenu net
Perte nette (de bénéfice) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net attribuable à Honeywell

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).


L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période étudiée. Les ventes de produits, bien que constituant la majorité du chiffre d’affaires net, ont connu une diminution progressive, passant de 74.5% en mars 2020 à 68.08% en mars 2024, puis à 67.63% en septembre 2024. Cette tendance à la baisse est partiellement compensée par une augmentation de la contribution des ventes de services, qui ont progressé de 25.5% à 32.37% sur la même période.

Coût des produits et services vendus
Le coût des produits et services vendus a fluctué au cours de la période, mais a globalement diminué en pourcentage du chiffre d’affaires net, passant de -65.39% en mars 2020 à -61.14% en septembre 2022, avant de remonter à -65.92% en décembre 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité de la gestion des coûts.

La marge brute a montré une tendance à l’augmentation, passant de 34.61% en mars 2020 à un pic de 38.86% en mars 2023, avant de se stabiliser autour de 34.08% à 38.54% par la suite. Les dépenses de recherche et développement, bien que non présentes dans toutes les périodes, ont représenté une part stable du chiffre d’affaires net, oscillant entre -3.78% et -4.78%.

Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation a connu des variations, mais a globalement augmenté, passant de 19.98% en mars 2020 à 20.91% en décembre 2021, puis à 21.35% en décembre 2023. Une baisse est observée en décembre 2024, à 16.85%.

Les autres produits (charges) ont fluctué de manière significative, avec des valeurs positives et négatives, indiquant des éléments non récurrents affectant la performance. Les intérêts et autres charges financières ont augmenté progressivement en pourcentage du chiffre d’affaires net, passant de -0.86% en mars 2020 à -3.4% en décembre 2024, ce qui pourrait indiquer une augmentation de l’endettement ou des taux d’intérêt.

Bénéfice net
Le bénéfice net a suivi une tendance similaire au résultat d’exploitation, avec une augmentation globale, passant de 18.98% en mars 2020 à 17.86% en décembre 2024. Cependant, des fluctuations sont notables d’une période à l’autre. La part du bénéfice net attribuable à Honeywell est restée relativement stable, avec des variations mineures.

En résumé, l’entreprise a démontré une capacité à maintenir sa rentabilité malgré une diminution de la part des ventes de produits, grâce à une augmentation des ventes de services et à une gestion des coûts relativement efficace. L’augmentation des charges financières constitue un point d’attention potentiel.